站长搜索科技讯 2月29日消息,途牛旅游网(NASDAQ:TOUR)(以下简称“途牛”或“公司”)今天公布了截至2015年12月31日未经审计的第四季度及2015财政年年度业绩报告。 2015年第四季度净收入为19亿元人民币(合2.926亿美元),同比增长104.1%
站长搜索科技讯 2月29日消息,途牛旅游网(NASDAQ:TOUR)(以下简称“途牛”或“公司”)今天公布了截至2015年12月31日未经审计的第四季度及2015财政年年度业绩报告。 2015年第四季度净收入为19亿元人民币(合2.926亿美元),同比增长104.1% 。2015年第四季度,净亏损为5.495亿元人民币(合8480万美元),2014年同期净亏损为1.68亿元人民币,同比扩大。
2015年第四季度财报要点
•2015年第四季度净收入为19亿元人民币(合2.926亿美元),同比增长104.1% 。
•2015年第四季度跟团游和自助游的交易额(不含门票等单项旅游产品)为27亿元人民币(合4.098亿美元),同比增长102.1%。
•2015年第四季度跟团游(不包括跟团周边游)出游人次同比增长122.9%,自助游出游人次同比增长174.7%。
•2015年第四季度移动订单数占总在线订单数超过75%。
•2015年第四季度,途牛开设了30家区域服务中心截至2015年12月31日,途牛在全国拥有160家区域服务中心。此后又设立了10家区域服务中心,截至目前,途牛在全国共有170家区域服务中心。
2015年度财报要点
•2015年净收入为76亿元人民币(合12亿美元),同比增长116.3% 。
•2015年跟团游和自助游的交易额(不含门票等单项旅游产品)为106亿元人民币(合16亿美元),同比增长114.6%。
•2015年跟团游(不包括跟团周边游)出游人次同比增长129.4%,自助游出游人次同比增长181.6%。
途牛旅游网联合创始人、董事长兼首席执行官于敦德表示:“我们很高兴看到这一年来途牛的成长和发展。2015年,我们为超过440万游客提供了打包旅游产品,较前一年增长了104%。在中国休闲旅游市场高速发展的同时,途牛的市场份额也在迅速壮大。我们的成绩源于对公司战略的实施,以及对向客户提供优质休闲旅游产品承诺的坚持。近几个月,我们的某些热门目的地遭遇了一些不良地外部事件,如法国ISIS恐怖袭击等,使这些目的地暂时受到了一定影响。但是,我们对未来的长期发展充满信心。从消费趋势看,国内居民的消费升级并未受到这些外部因素的影响,而途牛丰富的目的地和产品组合也将支持我们的长期发展。”
途牛旅游网联合创始人、总裁兼首席运营官严海锋表示:“通过对旅游产业链资源的整合,第四季度途牛直采比例已经达到交易额的30%。随着直采的不断深入以及当地采购战略的持续推进,我们进一步推动了对客产品和服务的标准化进程,从而确保了我们对产品质量的管控。2015年,我们在区域扩展方面取得了重大进展,区域服务中心从2014年的75家增加到了目前的170家。区域覆盖的增加加强了我们在二三线及以下城市的影响力,这正逐步成为我们的核心竞争力。低线级城市出游需求的高速增长,拉动了公司整体业务的增长。同时,我们还将继续加强途牛在目的地的竞争力。我们在全球热门目的地设立目的地服务中心,寻找更多当地旅游资源,以便向旅游者提供更多更好的本地化产品。”
途牛旅游网首席财务官杨嘉宏表示:“我们加强了在新业务上的投资,例如酒店、机票预订以及在线金融服务等,这些业务与我们的休闲旅游业务紧密相连,并能与核心业务发挥协同效应,丰富了客户在旅行中的选择,为他们提供了更多个性化服务的空间。产品和服务选择的多样性加强了我们在休闲旅游领域的长期竞争优势,也体现出我们与其他同类企业的不同之处。我们的战略投资将会巩固途牛的市场地位、推动公司的长期发展。”
2015年第四季度业绩
2015年第四季度净收入为19亿元人民币(合2.926亿美元),较2014年同期增长104.1%。收入增长主要来自于跟团游、自助游及其他收入的增长。2015年第四季度总出游人次为1,110,429,较2014年第四季的558,715人次增长98.7%。
•2015年第四季度,跟团游收入(绝大部分以全额确认)为18.044亿元人民币(合2.786亿美元),较2014年同期增长101.4%。这一增长主要源于日本、澳新、北美等出境目的地以及国内旅游收入的快速增长。2015年第四季度,跟团游(不包括跟团周边游)的出游人次为429,182,较去年同期的192,505人次增长122.9%。跟团周边游的出游人次为362,182,较2014年第四季的250,046人次增长44.8%。
•2015年第四季度,自助游的收入(以净额确认)为5220万元人民币(合810万美元),较去年同期增长82.4%。这一增长主要来源于国内、一些境外海岛和日本等目的地旅游收入的增长。2015年第四季度,自助游出游人次为319,065,较2014年第四季的116,164人次增长174.7%。
•2015年第四季度,其他收入为4730万元人民币(合730万美元),较2014年同期增长434.3%。这一增长主要来源于保险服务费收入、旅游景点门票收入、金融服务收入及其他旅游相关产品和服务费收入的增长(以净额确认)。
2015年第四季度,营业成本为18.156亿元人民币(合2.803亿美元),较2014年同期增长109.4%。2015年第四季度,营业成本占净收入的95.8%,2014年同期为93.4%。
2015年第四季度,毛利率为4.2%,2014年第四季度为6.6%。毛利率的下降主要是由于公司实行了有竞争力的定价策略,以及新增区域服务中心相关成本的增加。
2015年第四季度,运营费用为6.411亿元人民币(合9900万美元),较2014年同期增长169.3%。2015年第四季度,计入运营费用中的股权报酬费用合计为2230万元人民币(合340万美元),计入运营费用中的收购产生的无形资产摊销为3690万元人民(合570万美元)。2015年第四季度,非美国会计准则的运营费用,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销,为5.819亿元人民币(合8980万美元),同比增长156.2%。
•2015年第四季度,研究与产品开发费用为1.06亿元人民币(合1640万美元),同比增长173.8%。2015年第四季度,非美国会计准则的研究与产品开发费用,即不包括股权报酬费用110万元人民币(合20万美元)及收购产生的无形资产摊销40万元人民(合6.16万美元),为1.045亿元人民币(合1610万美元),较2014年同期增长173.2%。这一增长主要是由于上线新产品品类(例如在线金融服务、酒店预订和交通票务预订等)、区域服务中心直采相关人员的增加和提升在线技术等方面的投入,以及技术和产品开发人员相关费用的增加。
•2015年第四季度,销售与市场营销费用为3.948亿元人民币(合6090万美元),同比增长175.9%。2015年第四季度,非美国会计准则的销售与市场营销费用,即不包括股权报酬费用30万元人民币(合4.67万美元)及收购产生的无形资产摊销3680万元人民(合570万美元)在内,为3.577亿元人民币(合5520万美元),较2014年同期增长150.2%。这一增长主要是由于加强了品牌营销和拓展移动业务相关的广告投入,扩充了VIP客服团队以及计入了之前与京东交易相关的无形资产摊销。
•2015年第四季度,管理费用为1.466亿元人民币(合2260万美元),同比增长147.5%。2015年第四季度,非美国会计准则的管理费用,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销2050万元人民币(合320万美元),为1.261亿元人民币(合1950万美元),较2014年同期增长157.5%。这一增长主要是由于如区域服务中心增加及产品品类拓展等业务扩张带来的管理人员数量的增加。
2015年第四季度,运营亏损为5.614亿元人民币(合8670万美元),2014年同期运营亏损为1.765亿元人民币。2015年第四季度,非美国会计准则的运营亏损,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销在内,为5.018亿元人民币(合7750万美元)。
2015年第四季度,净亏损为5.495亿元人民币(合8480万美元),2014年同期净亏损为1.68亿元人民币。2015年第四季度,非美国会计准则的净亏损,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销,为4.898亿元人民币(合7560万美元)。
2015年第四季度,归属于普通股股东的净亏损为5.47亿元人民币(合8440万美元),2014年同期归属于普通股股东的净亏损为1.68亿元人民币。.2015年第四季度,非美国会计准则下归属于普通股股东的净亏损,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销,为4.873亿元人民币(合7520万美元)。
截至2015年12月31日,公司持有的现金及现金等价物、限定用途现金和短期投资合计为37亿元人民币(合5.66亿美元)。
2015年年度业绩
2015年净收入为76亿元人民币(合11.802亿美元),较2014年增长116.3%。收入增长主要来自于跟团游、自助游及其他收入的增长。2015年总出游人次为4,449,053,较2014年的2,181,834人次增长103.9%。
•2015年跟团游收入(绝大部分以全额确认)为74亿元人民币(合11.36亿美元),较2014年增长114.4%。这一增长主要源于欧洲、东南亚、日本、北美等出境目的地以及国内旅游收入的快速增长。2015年跟团游(不包括跟团周边游)的出游人次为1,632,955,较2014年的711,847人次增长129.4%。跟团周边游的出游人次为1,701,821,较2014年的1,074,335人次增长58.4%。
•2015年自助游的收入(以净额确认)为1.942亿元人民币(合3000万美元),较2014年增长108.5%。这一增长主要来源于国内、一些境外海岛和日本等目的地旅游收入的增长。2015年自助游出游人次为1,114,277,较2014年的395,652人次增长181.6%。
•2015年其他收入为1.277亿元人民币(合1970万美元),较2014年增长344.2%。这一增长主要来源于保险服务费收入、旅游景点门票收入及其他旅游相关产品和服务费收入的增长(以净额确认)。
2015年营业成本为73亿元人民币(合11.23亿美元),较2014年增长119.9%。2015年,营业成本占净收入的95.2%,2014年为93.6%。
2015年毛利率为4.8%,2014年为6.4%。毛利率的下降主要是由于公司实行了有竞争力的定价策略,以及新增区域服务中心相关成本的增加。
2015年运营费用为18亿元人民币(合2.818亿美元),较2014年增长161.1%。2015年计入运营费用中的股权报酬费用合计为6440万元人民币(合990万美元),计入运营费用中的收购产生的无形资产摊销为5650万元人民(合870万美元)。2015年,非美国会计准则的运营费用,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销,为17亿元人民币(合2.632亿美元),同比增长158.0%。
•2015年研究与产品开发费用为2.982亿元人民币(合4600万美元),同比增长184.3%。2015年非美国会计准则的研究与产品开发费用,即不包括股权报酬费用350万元人民币(合50万美元)及收购产生的无形资产摊销70万元人民(合10万美元),为2.939亿元人民币(合4540万美元),较2014年增长185.6%。这一增长主要是由于上线新产品品类、区域服务中心直采相关人员的增加和提升在线技术等方面的投入,以及技术和产品开发人员相关费用的增加。
•2015年销售与市场营销费用为12亿元人民币(合1.782亿美元),同比增长165.8%。2015年,非美国会计准则的销售与市场营销费用,即不包括股权报酬费用110万元人民币(合20万美元)及收购产生的无形资产摊销5510万元人民(合850万美元)在内,为11亿元人民币(合1.695亿美元),较2014年增长153.4%。这一增长主要是由于加强了品牌营销和拓展移动业务相关的广告投入,以及计入了之前与京东交易相关的无形资产摊销。
•2015年管理费用为3.854亿元人民币(合5950万美元),同比增长130.8%。2015年,非美国会计准则的管理费用,即不包括股权报酬费用5970万元人民币(合920万美元)及收购产生的无形资产摊销60万元人民(合9.51万美元)在内,为3.251亿元人民币(合5020万美元),较2014年增长147.4%。这一增长主要是由于如区域服务中心增加和产品品类拓展等业务扩张带来的管理人员数量的增加以及上市公司专业机构服务费用的上升。
2015年运营亏损为14.55亿元人民币(合2.246亿美元),2014年运营亏损为4.73亿元人民币。2015年,非美国会计准则的运营亏损,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销在内,为13.331亿元人民币(合2.058亿美元)。
2015年净亏损为14.624亿元人民币(合2.258亿美元),2014年净亏损为4.479亿元人民币。2015年,非美国会计准则的净亏损,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销,为13.405亿元人民币(合2.069亿美元)。
2015年归属于普通股股东的净亏损为14.594亿元人民币(合2.253亿美元),2014年归属于普通股股东的净亏损为4.635亿元人民币。.2015年,非美国会计准则下归属于普通股股东的净亏损,即不包括股权报酬费用和收购产生的无形资产摊销,为13.375亿元人民币(合2.065亿美元)。
业绩展望
途牛旅游网预计,2016年第一季度,净收入为19.722亿至20.346亿元人民币,同比增长58%至63%。这一预期反映了在行业和公司运营基础上途牛旅游网当前的初步看法,未来有可能调整。
标签: 途牛 发布 2015Q4 财报 营收 19亿 同比 104.1%
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